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关于续聘会计师事务所的通告(通告编号:2020-026)

2020.04.29      

证券代码:603131        证券简称:上W鹆比松褪遣         通告编号:2020-026

 

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关于续聘会计师事务所的通告

    本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。

 

主要内容提醒:

  • 拟聘用的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊通俗合资)

 

一、拟聘用会计师事务所的基本情形

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊通俗合资)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海建设,1986年复办,2010年成为天下首家完成改制的特殊通俗合资制会计师事务所,注册地点为上海市 。立信是国际会计网络BDO的成员所,恒久从事证券效劳营业,新证券法实验前具有证券、期货营业允许证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监视委员会(PCAOB)注册挂号 。

2、职员信息

阻止2019年尾,立信拥有合资人216名、注册会计师2266名、从业职员总数9325名,首席合资人为朱建弟先生 。立信的注册会计师和从业职员均从事过证券效劳营业 。2019年,立信新增注册会计师414人,镌汰注册会计师387人 。

3、营业规模

立信2018年度营业收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元 。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计效劳,收费总额为7.06亿元 。所审计上市公司主要漫衍在:制造业(365家)、信息传输、软件和信息手艺效劳业(44家)、批发和零售业(20家)、房地工业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元 。

4、投资者;つ芰

阻止2018年尾,立信已提取职业危害基金1.16亿元,购置的职业包管累计赔偿限额为10亿元,相关职业包管能够笼罩因审计失败导致的民事赔偿责任 。

5、自力性和诚信纪录

立信不保存违反《中国注册会计师职业品德守则》对自力性要求的情形 。

立信2017年受到行政处分1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政羁系步伐3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次 。

 

(二)项目成员信息

1、职员信息

 

姓名

执业资质

是否从事过证券效劳营业

在其他单位兼职情形

项目合资人

田华

注册会计师

签字注册会计师

高旭升

注册会计师

拟质量控制复核

孟荣芳

注册会计师

担当2家其他公司自力董事

 

(1)项目合资人从业履历:

姓名:田华

时间

事情单位

职务

1995年8月-2000年12月

中国修建第八工程局

会计

2000年12月-2002年12月

立信会计师事务所海南分所

审计员

2002年12月至今

立信会计师事务所(特殊通俗合资)

合资人

 

(2)签字注册会计师从业履历:

姓名:高旭升

时间

事情单位

职务

2005年10月-2007年6月

广东立信会计师事务所有限公司

项目司理

2007年7月至今

立信会计师事务所(特殊通俗合资)

高级司理

(3)拟质量控制复核人从业履历:

姓名:孟荣芳

 

时间

事情单位

职务

1988年8月-1999年12月

上;峒剖κ挛袼

副主任会计师

2000年1月至今

立信会计师事务所(特殊通俗合资)

高级合资人

 

2、项目组成员的自力性和诚信纪录情形

项目合资人、签字注册会计师和拟质量控制复核人不保存违反《中国注册会计师职业品德守则》对自力性要求的情形,最近三年无任何刑事处分、行政处分、行政羁系步伐和自律羁系步伐纪录 。

 

(三)审计收费

1、审计用度定价原则

主要基于专业效劳所肩负的责任和需投入专业手艺的水平,综合思量加入事情员工的履历和级别响应的收费率以及投入的事情时间等因素定价 。

2、审计用度同比转变情形

2019年度财务报表审计用度为人民币90.00万元(含增值税),内部控制审计用度为人民币25.00万元(含增值税) 。

2020年度财务报表审计及内部控制审计用度将综合思量公司营业规模、事情量等因素并凭证市场公允、合理的定价原则由双方协商确定 。

 

二、拟续聘会计事务所推行的程序

(一)公司审计委员会对立信会计师事务所(特殊通俗合资)的专业胜任能力、投资者;つ芰Α⒆粤π院统闲抛刺染傩辛顺浞值南嗍逗蜕蟛,以为立信会计事务所(特殊通俗合资)从2011年度最先担当公司的年报审计和内部控制审计事情,能较好的完成公司委托的各项事情,且具有从事证券相关营业的资格,对公司举行审计时代勤勉尽责,遵照了自力、客观、公正的职业准则 。审计委员会赞成2020年度继续约请立信会计事务所(特殊通俗合资)为公司的审计单位 。

(二)公司自力董事关于本次聘用会计事务所揭晓了事前认可意见,详细如下:

立信会计师事务所(特殊通俗合资)依法自力承办注册会计师营业,具有证券相关营业从业资格,具备为上市公司提供审计效劳的履历和能力 。在2019年度,该所遵照自力、客观、公正的职业准则,尽职尽责地完成磷器项审计使命,能为公司提供高品质的专业效劳 。公司拟续聘会计师事务所的妄想不保存损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形 。我们赞成将上述事项提交公司第三届董事会第二十一次聚会审议 。

(三)公司于2020年4月28日召开第三届董事会第二十一次聚会、第三届监事会第十四次聚会,聚会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 。公司自力董事对此揭晓了赞成的自力意见,详细如下:

立信会计师事务所(特殊通俗合资)依法自力承办注册会计师营业,具有证券相关营业从业资格,具备为上市公司提供审计效劳的履历和能力 。在2019年度,该所遵照自力、客观、公正的职业准则,尽职尽责地完成磷器项审计使命,能为公司提供高品质的专业效劳,为坚持公司财务审计营业的一连性和一致性,我们赞成继续约请立信会计师事务所(特殊通俗合资)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年 。

(四)本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,本议案自公司股东大会审议通过之日起生效 。

 

特此通告 。

 

 

 

 

   上W鹆比松褪遣附蛹殴煞萦邢薰径禄

2020年4月29日

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