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2017年度内部控制审计报告(通告编号:2018-012)

2018.04.12      

内部控制审计报告

 

信会师报字[2018]第ZA11094号

 

上 W鹆比松褪遣附蛹股份有限公司全体股东:

        凭证《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 W鹆比松褪遣附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“上 W鹆比松褪遣”)2017年12月31日的财务报告内部控制的有用性。

        一、企业对内部控制的责任

         凭证《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的划定,建设健全和有用实验内部控制,并评价其有用性是上 W鹆比松褪遣禄岬脑鹑。

        二、注册会计师的责任

         我们的责任是在实验审计事情的基础上,对财务报告内部控制的有用性揭晓审计意见,并对注重到的非财务报告内部控制的重大缺陷举行披露。

        三、内部控制的固有局限性

         内部控制具有固有局限性,保存不可避免和发明错报的可能性。别的,由于情形的转变可能导致内部控制变得不适当,或对控制政策和程序遵照的水平降低,凭证内部控制审计效果推测未来内部控制的有用性具有一定危害。

        四、财务报告内部控制审计意见

         我们以为,上 W鹆比松褪遣2017年12月31日凭证《企业内部控制基本规范》和相关划定在所有重大方面坚持了有用的财务报告内部控制。

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